一、单位概况
1、主要职能。
①贯彻执行为国防建设服务,为部队服务的宗旨,做到平时服务,及时应急,战时应战;
②负责过往部队、新兵运输中转转运、物资采购、燃料补给、车辆维护、部队修整等军供保障任务。
2、机构设置情况。
郴州市军供站为财政全额拨款事业单位,下设办公室、计划财务部、军供保障部以设下属二级机构军供服务中心(自收自支事业单位),现有干部职工66人:其中全额编22人,自收自支编10人,退休人员36人。
二、2019年度部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2019年部门预算情况说明
2019年部门预算含二级机构:军供服务中心(自收自支事业单位)
1、2019年财政拨款收支预算总体情况。
(1)收入预算。2019年年初预算数414.3万元,其中,经费拨款414.3万元。
(2)支出预算。2019年年初预算数414.3万元,其中,社会保障和就业支出364.12万元,卫生健康支出34.67万元,住房保障支出15.51万元。
2、2019年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
(1)基本支出。2019年年初预算数为351.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出300.43万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出12.51万元,包括离退休费等。
③商品和服务支出38.36万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出。2019年年初预算数为63万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:
①组织军供社会化保障经费55万元,主要用于组织军供社会化保障工作,过往部队和入伍新兵伙食补贴,确保军供保障工作;
②军供设施设备维修改造费8万元,主要用于军供设施的维修改造。
四、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2019年财政拨款安排“三公”经费预算数9.4万元,其中:公务用运行费6.4万元,公务接待费3万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算基本持平,郴州市军供站按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市军供站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2019年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、离退休人员经费、其他商品服务支出等共50.87万元。
2、政府采购情况。
2019年政府采购预算30万元,其中服务类:30万元。
3、绩效目标设置情况。
2019年部门预算均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款414.3万元。
4.国有资产占有使用情况
(1)车辆占有使用情况。本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车1辆。
(2)其他大型设备占有使用情况。本单位无单位价值100万元以上的大型设备。