一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责。
①贯彻执行为国防建设服务、为部队服务的宗旨,做到平时服务,及时应急,战时应战;
②负责过往部队入伍新兵,退伍老兵,支前民兵(民工)的军用饮食饮水供应保障工作。
③负责组织对过往部队中转转运、物资采购、燃料补给、车辆维护、救灾救助等社会化保障服务。
2、机构设置情况。
郴州市军供站为财政全额拨款事业单位,下设办公室、计划财务部、军供保障部,管理郴州市军供服务中心(自收自支事业单位)。单位核定的人员编制数为35人:其中全额编25人,自收自支编10人。截止2016年年末,干部职工总人数为66人:其中全额在编在岗21人,自收自支在编在岗10人,退休人员35人。
二、2016年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入331.53万元,其中:财政拨款收入331.53万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
2016年度支出合计337.99万元,其中:基本支出286.11万元;项目支出51.88万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2016年度财政拨款基本支出286.11万元,其中:人员经费240.57万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等);公用经费45.54万元,主要包括:(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等)。
②项目支出:部队伙食补贴项目支出25万元,主要用于保障过往部队、入伍新兵的军用饮食饮水供应工作;设备维修项目支出26.88万元,主要用于军供设施的维修改造,确保军供保障工作,加强军供站现代化建设。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元,支出决算为2.76万元,完成预算的30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.79 万元,完成预算的30%;公务接待费支出决算为0.98 万元,完成预算的30%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支,全年实际支出比预算有所节约;2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少1.85万元,下降40%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.63万元,降低60%;公务接待费支出决算增加0.79万元。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出45万元,比2015年有所增加,主要原因是:水费、电费等基本办公费用价格上涨。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年政府采购预算数为货物类26.8万元;服务类12万元。2016年政府采购决算数为货物类5.5万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。2016年,根据全市民政工作的重点和要求,进一步完善了财务管理制度,规范支出,严格执行财政预算,厉行节约,围绕服务国防建设,认真完成各项工作。
(二)进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
在决算编制的过程中,我们认真编制了决算报告,但由于编制报表时间紧张,我们把重点放在报表编制上,侧重于数据的平衡关系、勾稽关系,对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析。
(三)提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
在下年度的决算编制中,我们将认真学习财务管理制度及相关专业知识,提高决算编制水平,加强决算报告分析工作。
郴州市军供站
2017年7月27日