根据《郴州市财政局关于开展市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(郴财绩〔2017〕3号)要求,我站对2016年部门整体支出进行了绩效自评。现报告如下:
一、部门概况
(一)郴州市军供站是郴州市民政局的二级独立核算单位,属全额拨款事业单位,下设办公室、计划财务部、军供保障部以及下属二级机构军供服务中心(自收自支事业单位)。现有干部职工66人:其中全额编21人,自收自支编10人,退休人员35人。主要职能是为国防建设服务,保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵、应急抢险部队的饮食饮水供应。
(二)2016年财政批复部门预算为331.5万元,上年指标结转为64.6万元,全年财政拨款收入396.1为万元。本年财政拨款支出为337.99万元,其中基本支出287.99万元,项目支出50万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和日常公用经费。2016年决算基本支出287.99万元,其中人员经费240.57万元,日常公用经费47.42万元。按经济科目分:工资福利支出226.10万元,商品和服务支出42.48万元,对个人和家庭的补助14.47万元,其他资本性支出4.94万元。其中“三公”经费的使用和管理严格规范,接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行,本年公务接待费支出为0.9万元,公车出行需有派车单,本年公务用车运行费支出为1.8万元,公务出国费用为0。
(二)项目支出
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出。2016年年初预算批复的项目支出为50万元,全部落实到位,全年财政拨款收入为50万元。本站项目经费的使用,严格按照市财政局有关要求进行安排,决算项目支出合计50万元,其中部队伙食补贴项目支出25万元,设备维修项目支出25万元。
三、资产管理情况
本站资产都是根据《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件进行配置、管理、处置,完全符合财政部门要求。
四、部门整体支出绩效情况
本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。
五、存在的主要问题
预算执行存在偏差,由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示,在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。
六、改进措施和有关建议
(一)规范账务处理,提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。
(二)加强事业单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算。