一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责。
①贯彻执行为国防建设服务,为部队服务的宗旨,做到平时服务,及时应急,战时应战;
②负责过往部队入伍新兵,退伍老兵,支前民兵(民工)的军用饮食饮水供应保障工作。
2、机构设置情况。
郴州市军供站为财政全额拨款事业单位,下设办公室、计划财务部、军供保障部以设下属二级机构军供服务中心(自收自支事业单位),现有干部职工66人:其中全额编22人,自收自支编10人,退休人员34人。
二、2015年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计366.98万元,其中:财政拨款收入366.98万元。
2015年度支出合计302.34万元,其中:基本支出165.44万元;项目支出136.90万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出:2015年度财政拨款基本支出165.44万元,其中:人员经费154.03万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费11.41万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
②项目支出:136.90万元
一般公共服务支出136.90,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭服务支出、其他资本性支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为4.61万元,完成预算的51.22%,其中:公务用车运行费支出决算为4.41万元(公务用车保有量5台),完成预算的73.5%。公务接待费支出决算为0.2万元(国内公务接待6批,共计50人,完成预算的6.66%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我站有两台军供保障车,因军牌上交,没有地方牌照,因此没有使用。2015年度“三公” 经费财政拨款支出决算数与2014年持平。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出165.44万元,比2014年减少17.34万元,降低9.48%,变动主要原因是人员的减少。
5、年度政府采购支出决算情况。
政府采购预算数为货物类3.5万元;服务类14万元;工程类60万元。政府采购决算数为货物类3.5万元;服务类14万元;工程类60万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2015年,根据全市民政工作的重点和要求,进一步完善财务管理制度,规范支出,严格执行财政预算,厉行节约,围绕服务国防建设,认真完成各项工作。
(二)进行部门决算分析。
希望以后的公开财政都可以提供统一模板,一次完整到位。
(三)提出改进措施。
希望每年决算时间能提前一点,基本每年小年夜都是在决算中度过的。
没有转移支付资金。
四、专业名词解释