郴州市军供站2015年预算情况说明 |
|
|
一、2015年主要职责 本单位主要职责是:负责过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵(民工)的军用饮食饮水供应保障工作。 二、2015年主要工作任务 2015年主要工作任务及目标是:认真做好过往部队及入伍新兵饮食保障工作、武广军供分站建设工作,军供站正规化建设及迎检达标工作以及完成市委、市政府和广州军区交办的工作任务。 三、本单位机构、人员情况 本单位郴州市军供站属正科级事业单位,领导职数3名,其中站长1名(可高配副处级),副站长2名(可高配正科级)。 本单位核定编制数36名,其中全额编制25名,自收自支编制11名,部门预算实有人员62人,其中在职人员32人,退休人员30人。 四、预算经费安排情况 全年财政预算安排206.73万元,其中人员支出预算134.03万元,公用支出预算22.70万元,项目支出预算50万元(其中部队伙食补贴25万元,设备购置及设施维修25万元)。 |
表1: |
|
|
|
2015年部门收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位名称:郴州市军供站 |
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款 |
206.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、纳入预算管理的非税收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
三、财政专户管理的非税收入 |
|
三、教育支出支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
185.7 |
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
10.14 |
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十六、住房保障支出 |
10.89 |
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十八、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
206.73 |
本年支出合计 |
206.73 |
上年结转收入 |
|
结转下年支出 |
|
收 入 总 计 |
206.73 |
支 出 总 计 |
206.73 |
表2: |
|
|
|
|
2015年部门财政拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位名称: |
郴州市军供站 |
|
|
单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
156.73 |
50 |
208 |
社会保障和就业 |
|
135.7 |
50 |
20802 |
民政管理事物 |
|
|
|
2080201 |
行政运行(民政管理) |
|
135.7 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政事业 |
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
|
10.14 |
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
10.14 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
10.89 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
10.89 |
|
|
|
|
|
|
注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
表3: |
|
|
|
|
|
2015年部门“三公”经费预算公开表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
“三公”经费预算数(公共财政拨款) |
||||
小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
||
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
郴州市军供站 |
9 |
4 |
/ |
5 |
/ |
|
|
|
|
|
|
注: |
|
||||
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
|
||||
2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 |
|
|
|
|
|