一、单位职能职责
拟订经济社会发展战略;加强和改善宏观调控;综合协调各项政策;推进经济体制改革;引导和监管固定资产投资;推进产业结构战略性调整和升级等。
二、部门收支概况
(一)收入预算
2014年人大批复预算数中,财政拨款预算收入为593.01万元。
(二)支出预算
1、基本支出
基本支出预算合计402.69万元,其中工资福利支出196.77万元;对个人和家庭的补助114.75万元;一般商品和服务支出91.17万元。
2、项目支出
项目支出预算合计190.32万元,其中上年结转安排支出34.32万元;“两型社会”建设专项经费32万元;非税收入征收成本40万元;预算专项84万元。
(三)“三公”经费预算
2014年度我委“三公”经费预算合计118.1万元;其中公务接待费72万元、公务用车运行维护费46.1万元,因公出国费0万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算管理非税收入)
(一)基本支出
2014年度财政拨款基本支出预算合计402.69万元,其中工资福利支出196.77万元;对个人和家庭的补助114.75万元;一般商品和服务支出91.17万元。
(二)项目支出
2014年度财政拨款项目支出预算合计190.32万元,其中上年结转安排支出34.32万元;“两型社会”建设专项经费32万元;非税收入征收成本40万元;预算专项84万元。
四、部门预算调整情况
根据市委、市政府相关要求,市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款(含纳入预算管理的非税收入)中压减部门预算经费26.3万元。