| 表1: | |||||
| 2015年部门收支预算总表 | |||||
| 单位名称:郴州市流动人口计划生育管理站 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | ||
| 一、财政拨款 | 43.15 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 二、公共安全支出 | ||||
| 三、财政专户管理的非税收入 | 三、教育支出支出 | ||||
| 四、其他收入 | 四、科学技术支出 | ||||
| 五、文化体育与传媒支出 | |||||
| 六、社会保障和就业支出 | |||||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 49.32 | ||||
| 八、节能环保支出 | |||||
| 九、城乡社区支出 | |||||
| 十、农林水支出 | |||||
| 十一、交通运输支出 | |||||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||||
| 十三、商业服务业等支出 | |||||
| 十四、金融支出 | |||||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | |||||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 49.32 | |||
| 上年结转收入 | 6.17 | 结转下年支出 | |||
| 收 入 总 计 | 49.32 | 支 出 总 计 | 49.32 | ||
| 表2: | |||||
| 2015年部门财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称:郴州市流动人口计划生育管理站 | 单位:万元 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 49.32 | 49.32 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 21007 | 人口与计划生育事务 | ||||
| 2100714 | 流动人口计划生育管理和服务 | 49.32 | 49.32 | ||
| …… | …… | ||||
| …… | …… | ||||
| …… | …… | ||||
| 注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | |||||
| 表3: | |||||
| 2015年部门“三公”经费预算公开表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 单位名称 | “三公”经费预算数(公共财政拨款) | ||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 郴州市流动人口计划生育管理站 | 7.296 | 4 | 0 | 3.296 | 0 |
| 注: | |||||
| 1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | |||||
| 2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 | |||||
| 附件2: | |||||
| 2015年部门“三公”经费预算汇总表 | |||||
| 科室:(盖章)郴州市流动人口计划生育管理站 | 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | “三公”经费预算数(公共财政拨款) | ||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 合计 | |||||
| 郴州市流动人口计划生育管理站 | 7.296 | 4 | 0 | 3.296 | 0 |
| 注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | |||||
责任编辑/市流管站
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