| 表1: | |||
| 2014年部门收支决算总表 | |||
| 单位名称:郴州市计划生育协会办公室 | 单位:万元 | ||
| 项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
| 一、财政拨款收入 | 85.37 | 一、一般公共服务支出 | 81.38 |
| 其中:政府性基金 | 二、公共安全支出 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、教育支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
| 六、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 1.69 | |
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 2.3 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 85.37 | 本年支出合计 | 85.37 |
| 上年结转收入 | 结转下年支出 | ||
| 收 入 总 计 | 85.37 | 支 出 总 计 | 85.37 |
| 表2: | ||||
| 2014年部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位名称:郴州市计划生育协会办公室 | 单位:万元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | ||||
| ×××单位 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 81.38 | 31.27 | 50.11 |
| 2011299 | 其他人口和计划计生事务支出 | 81.38 | 31.27 | 50.11 |
| 210 | 医疗卫生 | 1.69 | 1.69 | |
| 21005 | 医疗保障 | 1.69 | 1.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.3 | 2.3 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.3 | 2.3 | |
| 合计 | 85.37 | 35.26 | 50.11 | |
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||
| 表3: | ||||||||
| 2014年部门“三公”经费决算公开表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 单位名称 | “三公”经费决算数(公共财政拨款) | |||||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | |||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 郴州市计划生育协会办公室 | 21.88 | 3.85 | 18.03 | 0 | ||||
| 注: | ||||||||
| 1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||||||
| 2、各部门2014年“三公”经费决算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 | ||||||||
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