一、单位职能职责
(一)负责研究制定市委机关大院行政后勤工作的规章制度、管理办法和后勤体制改革规划并组织实施。
(二)负责市委重要活动、会议的经费预、决算。
(三)负责市委大院建设总体规划以及基本建设;负责市委机关办公大楼和其它办公用房及设施的管理与修缮;负责市委大院房产和国有资产的管理;负责市委大院各单位住房基金、职工住房补贴资金的管理。
(四)负责机关大院的物业管理;负责市委大院内水、电、路的建设和维护;负责办公大楼各类运转设备的管理和维护工作;负责市委大院办公区、家属区的卫生清洁和绿化、美化、亮化工作。
(五)负责市委领导和市委办公室车辆的管理,以及市委机关汽车联组的日常工作。
(六)负责市委大院的安全管理,抓好治安、消防等安全保卫工作。
(七)负责市委大院报刊杂志和邮件信件的征订、收发工作。
(八)负责各类文件和讲话材料的印刷工作。
(九)负责在职市委领导的生活服务管理工作。
(十)负责管理市委机关服务中心、医务室。
(十一)承办市委领导和市委办公室交办的其他事项。
二、部门收支概况
2016年部门预算编报范围包括市委机关事务处(副处级)、处属服务中心(正科级)、医务所(正科级)等3家单位。本部门核定编制数全额编制38名,自收自支编制5名,实有人数112人,其中:在职人员53人(含临时聘用人员10人),退休人员59人。
(一)收入预算:2016年年初预算数397.02万元,其中:财政拨款390.72万元,纳入预算管理的非税收入6.3万元。
(二)支出预算: 2016年年初预算数397.02万元,其中:一般公共服务支出322.83万元、社会保障和就业支出35.58万元、医疗卫生支出17.26万元、住房保障支出21.35万元。
(三)“三公”经费预算
2016年“三公”经费预算28.5万元,其中:公务接待费5万元;公务用车运行维护费23.5万元;因公出国(境)费0万元。比本单位2015年“三公”经费预算数减少0.5万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算管理非税收入)
2016年财政拨款收入(含纳入预算管理非税收入)397.02万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为315.72万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初预算数为81.3万元,系单位为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括:1.市委大院公共区日常维护费12万元,主要用于市委办公区运行所需的设备维保,机关道路、院墙、水管、电路、路灯等基础设施维修,水电耗材,确保公共设施设备正常运行,达到后勤保障“零搁置”既定目标,为广大干部职工提供一个方便舒适的工作环境。2.市委人民会堂运行维护费13.3万元包括,其中:日常运行费7万元,人民会堂水电费3万元,人民会堂日常维修费3.3万元,为市委人民会堂接待会议提供优质服务;3.网球场运行费5万元,主要确保网球场正常运行;4.市委综合楼公共卫生间改造费51万元,主要用于综合楼公共卫生间改造,确保机关大院良好工作环境。
附件:市委机关行政事务管理处2016年部门预算公开表(公开表格).xls
市委机关行政事务管理处
2016年2月1日