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一 一、单位职能职责
我单位是江南地区仅三块具有“国际狩猎”牌子的其中一个国际狩猎场,是郴州具有特色旅游接待、观光的重要基地,在郴州旅游接待中起着不可磨灭的作用。
二、部门收支概况
本部门核定编制数28名,差额编制20名,自收自支编制9名,实有人数28人,其中:在职人员8人(含临时聘用人员3人),退休人员2人。
收入预算包括财政拨款、其他收入、自身经营收入。
(一)收入预算:2016年年初预算数152.15万元,其中:财政拨款95.61万元,纳入预算管理的其他收入56.54万元。
(二)支出预算: 2016年年初预算数152.15万元,其中:一般公共服务支出131.24万元、社会保障和就业支出14.57万元、医疗卫生支出6.34万元。
(三)“三公”经费预算
2016年“三公”经费预算8万元,其中:公务接待费5万元;公务用车运行维护费3万元。比本单位2015年“三公”经费预算数少6万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算管理其他收入)
2015年财政拨款收入(含纳入预算管理其他收入)152.15万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为112.15万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初预算数为40万元,解决单位基础设施维修问题,(因单位处于高寒地带,基础设施易腐蚀。)保证单位正常营业,为单位带来经济效益。
四、“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年“三公”经费预算8万元,其中:公务接待费5万元;公务用车运行维护费3万元。2015年“三公”经费总预算是14万元,其中公务接待费9.2万元;公务用车运行维护费4.8万元。按照中央八项规定和省委、市委九项规定要求,2016年比2015年“三公”经费预算数少6万元。