一、 单位职能职责
宣传党的路线方针政策 促进广播电视事业发展 建设和开发广播电视网络产业 采编、制作、播映、传输广播电视节目及广告
二、部门收支概况
(一)收入预算:本年预算8144.17万元,其中:经费拨款1344.17万元,纳入预算管理的非税收入4800万元,上级补助收入2000万。
(二)支出预算:基本支出:2025.33万元,项目支出:6118.84万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算管理非税收入)
(一)基本支出:2016年年初预算数为2025.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、离退休费、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、招待费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出: 2016年年初预算数为4118.84万元,是指单位为完成广播电视宣传工作及政府特定宣传工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项支出、专项业务费、其他基本建设支出等。
四、“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年年初预算数112.00万元(其中,公务接待费用24.00万元,因公出国费用0万元,公务用车运行维护费用88.00万元。我台为更进一步加强和严格有关招待费的规定,大幅度减少了公务招待费的预算,另因我台车辆均趋于老化,以及“电视问政”工作的常态化,按市委、市政府主要领导要求新闻改革,报道重点放在基层,镜头对准一线,车辆下乡次数增加,车辆运行费用在逐年增加,故相应增加了车辆运行费用的预算),较上年减少2%。