一、单位职能职责
本单位是正科级事业单位,运用现代教育技术,促进教育事业发展,电教馆和教育电视台以及各类学校的电化教育管理与业务指导,各类学校现代教育技术的推广应用、普及与研究,现代教育技术装备和音像教材推广应用,承担全市教育系统电化教育的业务指导、研究和技术推广等工作。
二、部门收支概况
本部门核定编制数14名,全额编制14名,其中:在职人员9人,退休人员5人。
(一)收入预算。2016年年初预算数453.28万元,其中:公共财政拨款458.28万元
(二)支出预算。2016年年初预算数453.28万元,主要包括:1、基本支出78.28万元,其中:工资福利支出65.74万元、住房保障5.99万元。2、公用支出6.55万元。
三、公共财政拨款支出预算
2016年公共财政拨款收入453.28万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为78.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于干部职工(含退休人员)基本工资、社会保障缴费、住房保障支出等;
(二)公用支出:2016年公用支出预算数为6.55万元,用于办公费、水电费、差旅费、会议费及“三公”经费等。
(三)项目支出:预算数为375万元,25万用于教育信息化推广应用费(含现代教育技术推广应用经费)、250万用于教育城域网系统建设(三期)、100万用于网络链路租贸费。
四、“三公”经费预算
2016年“三公”经费预算数为4万元,其中公务接待费4万元,因本单位从未有过公车,2015年的公车经费应用于公务招待费,故2016年“三公”经费预算数与2015年持平。