一、单位职能职责
我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训,开展科研及校企合作。
二、部门收支概况
(一)收入预算
2016年年初预算数4400.19万元,其中:财政经费拨款1800.19万元,纳入预算管理的非税收入2600万元。
(二)支出预算
2016年年初预算数4400.19万元,主要包括:
1、基本支出2550.19万元。
2、项目支出1850万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算管理非税收入)
(一)基本支出
基本支出2550.19万元,其中:工资福利及社会保障和就业支出2128.73万元,对个人和家庭补助支出193.96万元,一般商品和服务支出227.5万元。
(二)项目支出
项目支出1850万元。
四、“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年“三公”经费为105.36万元,其中公务接待费40.8万元,公务用车维护费54.56万元,出国费10万。与2015年预算没有变动。
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