表3:
2015年部门“三公”经费预算公开表
单位:万元
单位名称 |
“三公”经费预算数(公共财政拨款) |
||||
小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
||
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
郴州市规划局 |
45 |
10 |
30 |
5 |
注:
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。
2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。
表4:
2015年部门基本支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
423.16 |
301 |
工资福利支出 |
246.43 |
302 |
商品和服务支出 |
87.05 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.68 |
郴州市规划局2015年部门预算说明
2015年我局本着“依法理财、收支稳妥”的编制原则,严格遵守预算法,非税收入征管法、会计法及政府采购法律法规,按照预算编制要求,合理预测2015年各项收入和支出。
收入预算为:财政拨款数442.16万元,纳入预算管理的非税收入100万元,本年收入合计542.16万元,加上年结转141万元,合计收入683.16万元。
支出预算为:(一)基本支出423.16万元:其中工资福利支出246.53万元,对个人和家庭的补助支出89.68万元,一般商品和服务支出87.05万元。(二)项目支出260万元,其中:规划展览管维护支出30万元,城乡规划相关支出51万元,归还基建款100万元,建筑院退休人员部分福利待遇19万元。
合计支出683.16万元。
2015年“三公”经费预算数为45万元,其中:公务接待费10万元,车辆购置及运行费30万元,公款出国(境)费用5万元。