一、部门职能职责:负责对全市计划生育技术服务网络建设及技术服务进行技术指导、培训;组织新技术、新产品的推广应用;承担全市病残儿医学鉴定和节育手术并发症服务;围绕“生育、节育、不育”做好计生生殖保健、优生优育的宣传和技术服务工作。
二、部门收支概况
(一)收入预算:2016年年初预算数40.42 万元,其中,财政经费拨款40.42 万元,纳入预算管理的非税收入拨款 0万元,财政专户管理的非税收入 0 万元、上年结转0 万元。
(二)支出预算。2016年年初预算数40.42 万元,主要包括:
1、基本支出40.42万元,其中:工资福利支出 30.63万元、商品和服务支出7万元、对个人和家庭的补助2.79万元。
2、项目支出 0 万元。
(三)“三公”经费预算。2016年年初预算数 6.2 万元,其中,公务接待费用 3 万元,因公出国费用 0 万元,公务用车运行费用 3.2万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算及专户管理的非税收入)
2016年财政拨款收入 40.42万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为 40.42万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、离退休费、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、招待费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初预算数为 0万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项支出、专项业务费、基本建设支出等。
表1: 2016年财政拨款收支总表
表2:2016年一般公共预算支出表
表3:2016年一般公共预算基本支出表
表4:2016年一般公共预算“三公”经费支出表
表5:2016年政府性基金预算支出表
表6:2016年部门收支总表
表7:2016年部门收入总表
表8:2016年部门支出总表