一、 单位职能职责
为人力资源和社会保障系统的电子政务发展提供技术保障,负责人力资源和社会保障信息服务工作,负责发放全市社会保障卡。
二、部门收支概况
我中心预算主要收入为财政拨款;预算支出包括保障中心的行政运行经费。
(一)收入预算
2016年收入预算61.86万。
(二)支出预算
2015年支出预算61.86万,其中,基本支出36.86万元,项目支出25万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算管理非税收入)
(一)基本支出
2016年预算为36.86万元,是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、交通费、会议费、招待费等日常公用经费。
(二)项目支出
2015年年初预算为25万元,全部用于人力资源和社会保障信息化建设。
四、“三公”经费预算及增减变动情况说明
“三公”经费预算总计6.2万元,其中:公务用车运行维护费3.2万元,公务接待费3.0万元,与2015年一样。
郴州市人力资源和社会保障信息中心
2016年1月29日