一、单位职能职责
本部门(单位)主要职责是(按“三定”方案简要叙述):
(一)配合人口计划生育行政管理部门贯彻落实党和国家计划生育法律法规、政策以及人口和计划生育工作计划;
(二)依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益,促进男女平等;发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构以及在促进优生优育优教中起带头作用;
(三)协调社会力量,为育龄群众提供生育、生产、生活等方面的服务,积极发展人口福利事业,帮助群众解决实行计划生育方面的实际困难和后顾之忧;
(四)履行民主参与和民主监督的职能,反映群众的意愿和要求,主动参与计划生育关于奖励扶助和推进村(居)民计划生育自治;
(五)组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用;
(六)对内交流经验,对外开展国际交流与合作;承办市委、市政府和上级组织交办的其它工作。
二、部门收支概况
本部门核定编制数5名,全额编制5名,实有人数4人,其中:在职人员6人(含临时聘用人员2人),退休人员1人。
2016年部门预算收入包括公共预算和上年度结余;支出预算包括单位基本运行经费和计生协会项目经费。
(一)收入预算:2016年年初预算数159.98万元,其中:2016年公共财政拨款159.98万元,上年结转0万元。
(二)支出预算:2016年年初预算数159.98万元,主要包括:
1. 基本支出41.98万元,其中:一般公共服务41.798万元;
2. 项目支出118万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算管理非税收入)
(一)基本支出:2016年年初预算数为41.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初预算数为118万元,是指单位为完成工作而发生的支出,包括:群众自治、组织建设、宣传倡导、生育关怀。
四、“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年“三公”经费预算25万元,其中:公务接待费8万元;公务用车运行维护费17万元;因公出国(境)费0万元。与本单位2015年“三公”经费预算数持平。
附件:市计生协-2016年部门预算公开表(公开表格).xls.xlsx
表1: 郴州市计生协办公室 2016年财政拨款收支总表
表2: 郴州市计生协办公室 2016年一般公共预算支出表
表3、 郴州市计生协办公室 2016年一般公共预算基本支出表
表4、 郴州市计生协办公室 2016年一般公共预算“三公”经费支出表
表5、_郴州市计生协办公室_2016年政府性基金预算支出表
表6、_郴州市计生协办公室_2016年部门收支总表
表7、_郴州市计生协办公室_2016年部门收入总表
表8、 郴州市计生协办公室_ 2016年部门支出总表