| 表1: | |||
| 2015年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称:郴州市交通运输局 | 单位:万元 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、财政拨款 | 435.05 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 26.4 | 二、公共安全支出 | 192.65 |
| 三、财政专户管理的非税收入 | 三、教育支出支出 | ||
| 四、其他收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 五、文化体育与传媒支出 | |||
| 六、社会保障和就业支出 | 51.84 | ||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 11.08 | ||
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | 306.91 | ||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 16.62 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 461.45 | 本年支出合计 | 579.1 |
| 上年结转收入 | 117.65 | 结转下年支出 | |
| 收 入 总 计 | 579.1 | 支 出 总 计 | 579.1 |
| 表2: | ||||
| 2015年部门财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位名称 | 郴州市交通运输局 | 单位:万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 579.1 | 360.05 | 219.05 | |
| 204 | 公共安全支出 | 192.65 | 192.65 | |
| 20402 | 公安 | 192.65 | 192.65 | |
| 2040212 | 道路交通管理 | 192.65 | 192.65 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.84 | 51.84 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.84 | 51.84 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.84 | 51.84 | |
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 11.08 | 11.08 | |
| 21005 | 医疗保障 | 11.08 | 11.08 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 11.08 | 11.08 | |
| 214 | 交通运输支出 | 306.91 | 280.51 | 26.4 |
| 21401 | 公路水路运输 | 306.91 | 280.51 | 26.4 |
| 2140101 | 行政运行 | 306.91 | 280.51 | 26.4 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.62 | 16.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.62 | 16.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.62 | 16.62 | |
| 注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||
| 表3: | ||||||||
| 2015年部门“三公”经费预算公开表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 单位名称 | “三公”经费预算数(公共财政拨款) | |||||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | |||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 郴州市交通运输局 | 45.5 | 14.9 | 30.6 | |||||
| 注: | ||||||||
| 1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||||||
| 2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 | ||||||||
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