一、单位概况
1.主要职能。
(1)贯彻执行国家有关法律、法规和上级关于行政许可审批工作改革的方针、政策。
(2)负责制定政务服务中心各项规章制定,并组织实施。
(3)负责对进入政务服务中心提供政务服务的工作人员进行现场管理,并提供必要的服务和后勤保障。
(4)对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批提供协调服务;对审批项目的审批运转情况进行收集整理,并向有关部门提出改进建议。
(5)受理公民、法人或其他组织向未在政务服务中心设立窗口的部门就行政审批事项递交的申请,并转交有关部门依法办理。
(6)对按照市政府规定纳入政务服务中心的重大建设项目的招标投标活动提供服务。
(7)受理公民、法人或其他组织进入政务服务中心提供政务服务的工作人员违法违纪行为的投诉、举报,并移送有关部门查处。
(8)负责对窗口工作人员的日常考勤和年度考核。
(9)承办市委、市政府交办的其他工作。
2.机构设置情况。
郴州市人民政府政务服务中心管理处内设办公室、政务管理科、督查科三个科室。
(1)办公室:协助处领导协调处理政务服务中心政务和日常工作;负责工作情况收集、综合与统计;负责文秘、机要、保密、文电处理、档案、印章管理;负责会务、办公用品采购、车辆管理、接待;负责组织、机构编制、人事、劳资、财务、计划生育、信访接待、安全保卫等工作;承办领导交办的其他事项。
(2)政务管理科:负责各窗口单位业务衔接、协调服务;负责进驻单位窗口工作人员和办事大厅的日常管理、考核、通报和有关规章制度制定;负责政务中心的业务咨询;负责督促检查政务中心有关工作制度、管理制度的执行情况;负责中心信息化、电子政务、门户网站的建设和维护工作。负责投诉处理中心和视频监控中心的管理工作。承办领导交办的其他事项。
(3)督查科:负责应集中在市政务中心办理的项目、收费和人员的跟踪落实,并协同有关部门督查、督办;负责单位进驻,审批、管理、服务和收费事项进驻及运行的协调、督查督办、日常考核工作;负责对各窗口办理业务过程中违纪违规现象的处理;负责市政务中心大厅网上审批和电子监察系统、取号与服务评价系统的使用管理、考评工作;负责集中在市政务中心办理项目的审改工作;承办领导交办的其他事项。
二、2017年度部门预算表(公开表格见附件)
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
2017年部门预算编报范围包括政务中心管理处的人员经费、大楼运行经费及市政务 “岗位绩效奖”三部分。本部门核定事业编制数14名,实有在职人员17人(含临时聘用人员4人),退休人员1人。
收入预算为财政拨款;支出预算包括保障市政务中心管理处基本运行经费以及大楼运转经费、市政务 “岗位绩效奖”等专项经费。
1.2017年财政拨款收支预算总体情况
(1)收入预算。2017年年初预算数931.51万元,其中,经费拨款931.51万元,纳入预算管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元。
(2)支出预算。2017年年初预算数931.51万元,其中,一般公共服务支出908.03万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出11.31万元,医疗卫生与计划生育支出5.41万元,住房保障支出6.76万元。
2.2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
(1)基本支出。2017年年初预算数为121.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出73.55万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出19.76万元,包括离奖励金、住房公积金等。
③商品和服务支出28.20万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出。2017年年初预算数为810万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:
① 大楼运行费支出630万元:主要用于市政务中心办公大楼运行所需的物业管理、设备维保、水电消耗、基础设施维修等方面支出。
②市政务 “岗位绩效奖”支出180万元:主要用于发放窗口工作人员午餐补助的支出。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数21万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10万元(其中:购置费0万元、运行费10万元),公务接待费11万元。2017年三公经费预算整体比2016年三公经费预算数减少5.9万元。其中公务接待费比2015年增加1万元,主要是考虑市政务中心于2016年底搬迁进驻市民服务中心,会在一定程度上增加各县市政务中心以及其他省、市政务中心对新办公地址的考察、学习、交流,在实际使用过程中我们也会严格控制该项经费的支出,尽量不超过2016年的公务接待实际支出数;公务用车购置及运行费比2016年减少6.9万元,减少的主要原因是公务用车改革取消了一辆公务公车。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市政务服务中心管理处2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关(事业)运行经费
2017年郴州市政务服务中心管理处使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、会议费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等共28.20万元。
2.政府采购情况
2017年政府采购预算235.3万元,其中:机动车保险采购预算2万元,车辆维修6万元,大厅零星维修预算30万元,电梯维修预算9万元,硬件运维服务预算9万元,其他运维服务预算9万元,打印费预算9.8万元,打印机采购预算6万元,文件印刷预算9.5万元,印刷品预算9.5万元,公共厕所服务预算8万元,广告费预算9.8万元,台式计算机采购预算8万元,家具类预算9万元,物业管理费预算72万元,办公用品预算9.8万元,制服预算9万元,其他服务预算9.9万元
3.绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款810万元。
4.国有资产占有使用情况
(1)车辆占有使用情况。郴州市政务服务中心管理处共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(2)其他大型设备占有使用情况。无价值100万元以上的大型设备。
附件:2017年郴州市人民政府政务服务中心管理处部门预算表格.xlsx