郴州市体育局2015年部门预算说明
一、 部门职能职责
(一)实施国家体育政策法规,拟定地方性体育政策法规并组织实施。
(二)贯彻和实施市委、市人民政府和上级体育领导机关关于体育工作的方针政策和工作指示。
(三)研究制定全市体育工作的发展战略和发展目标;编制和组织实施全市体育事业中、长期发展规划,并检查执行情况,总结交流经验,指导协调全市体育事业发展工作。
(四)实施“全民健身计划纲要”,实施国家体育锻炼标准,积极开展国民体质监测工作。
(五)指导、监督和配合全市各部门、行业、社会团体积极开展体育活动;组织指导国民监测工作,负责健身气功的管理,推进体育社会化和全民健身活动的开展。
(六)规划竞技体育项目、布局和发展目标,实施“奥运争光计划”,指导全市竞技体育训练工作,会同有关部门制定全市竞技体育奖励政策和标准。
(七)组织参加和承办全国、全省、全市性竞赛,制定全市性体育竞赛规划和章程,指导全市的各类体育竞赛工作。
(八)规划市级公共体育设施建设和布局,并组织实施。
(九)研究制定体育产业发展规划,依法管理好体育设施,发挥其应有的社会效益和经济效益,特别要用好国家发行体育彩票政策和启动好体育消费市场,开发体育产业,增强体育自我发展实力。
(十)负责全市体育社团组织的资格审查,给予指导和监督管理。
(十一)组织和指导体育科学研究工作,培训体育干部和体育专业人才。
(十二)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、部门收支概况
(一)收入预算。2015年年初预算数885.19万元,其中,财政经费拨款342.69万元,纳入预算管理的非税收入拨款 万元,财政专户管理的非税收入344.44万元、上年结转198.1万元。
(二)支出预算。2015年年初预算数 万元,主要包括:
1、基本支出242.69万元,其中:行政运行支出136.89万元、社会保障和就业支出86.15万元、医疗卫生支出8.26万元、住房保障支出11.39万元。
2、项目支出642.5万元,其中:文化体育与传媒支出642.5万元。
(三)“三公”经费预算。2015年年初预算数38.4万元,其中,公务接待费用19万元,因公出国费用0万元,公务用车运行费用19.4万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算及专户管理的非税收入)
2015年财政拨款收入342.69万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2015年年初预算数为242.69万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、离退休费、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、招待费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2015年年初预算数为642.5万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项支出、专项业务费、基本建设支出等。其中:体育竞赛专项支出542.5万元,其他体育业务类专项支出100万元。
表1:2015年部门预算收支总表
2015年部门收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位名称:郴州市体育局 |
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款 |
342.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、纳入预算管理的非税收入 |
344.4 |
二、公共安全支出 |
|
三、财政专户管理的非税收入 |
|
三、教育支出支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
799.39 |
|
|
六、社会保障和就业支出 |
86.15 |
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
8.26 |
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十六、住房保障支出 |
11.39 |
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十八、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
687.09 |
本年支出合计 |
905.19 |
上年结转收入 |
198.1 |
结转下年支出 |
|
收 入 总 计 |
885.19 |
支 出 总 计 |
885.19 |
表2:2015年部门预算财政拨款支出预算表
2015年部门财政拨款支出预算表 |
||||
单位名称: |
郴州市体育局 |
|
|
单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
885.19 |
242.69 |
642.5 |
|
郴州市体育局 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
779.39 |
136.89 |
642.5 |
20703 |
体育 |
779.39 |
136.89 |
642.5 |
2070305 |
体育竞赛 |
542.5 |
|
542.5 |
2070309 |
其他体育支出 |
100 |
|
100 |
2070301 |
行政运行 |
136.89 |
136.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.15 |
86.15 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
86.15 |
86.15 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
86.15 |
86.15 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.26 |
8.26 |
|
20105 |
医疗保障 |
8.26 |
8.26 |
|
2010501 |
行政单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.39 |
11.39 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.39 |
11.39 |
|
表3:2015年部门“三公”经费预算公开表
2015年部门“三公”经费预算公开表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
“三公”经费预算数(公共财政拨款) |
||||
小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
||
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
郴州市体育局 |
38.4 |
19 |
|
19.4 |
|
|
|
|
|
|
|
注: |
|
表4:2015年部门基本支出预算表
2015年部门基本支出预算表 |
||
郴州市体育局 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
|
301 |
工资福利支出 |
104.82 |
302 |
商品和服务支出 |
40.62 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.25 |