湖南省昆剧团五岭歌舞团2014年部门决算说明
一、单位职能职责
为观众服务、创作排练、演出歌剧、音乐、舞蹈等文化节目。
二、部门收支概况
(一)收入预算
1、财政拨款数:658.94万元。
2、其他收入:0万元。
本年收入合计:658.94万元。
(二)支出预算
1、基本支出:424.50万元。
2、项目支出:269.76万元 。
3、合计:694.26万元。
(三)“三公”经费预算
1、公务接待费:2.55万元。
2、公务用车运行费用:5.15万元。
四、部门预算调整情况
根据市委、市政府相关要求,市财政局按照本单位2014年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款(含纳入预算管理的非税收入)中压减部门预算经费 1.78 万元。
表1: | |||
2014年部门收支决算总表 | |||
单位名称:湖南省昆剧团五岭歌舞团 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款 | 658.94 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 二、公共安全支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、教育支出支出 | ||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | ||
四、经营收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 694.26 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
六、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 658.94 | 本年支出合计 | 694.26 |
上年结转收入 | 82.18 | 结转下年支出 | 46.86 |
收 入 总 计 | 741.12 | 支 出 总 计 | 741.12 |
表2: | ||||
2014年部门财政拨款支出预算表 | ||||
单位名称: | 湖南省昆剧团五岭歌舞团 | 单位:万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 694.26 | 424.5 | 269.76 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 694.26 | 424.5 | 269.76 |
2070107 | 艺术表演团体 | 694.26 | 424.5 | 269.76 |
注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
表3: | |||||
2014年部门“三公”经费预算公开表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费预算数(公共财政拨款) | ||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
湖南省昆剧团 五岭歌舞团 |
7.7 | 2.55 | 0 | 5.15 | 0 |
注: | |||||
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | |||||
2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 |
表四 | ||
2014年支出决算表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
合计 | 694.24 | |
301 | 工资福利支出 | 286.93 |
302 | 商品和服务支出 | 289.40 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 117.91 |
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