湖南省昆剧团五岭歌舞团2015年部门预算说明
一、单位职能职责
为观众服务、创作排练、演出歌剧、音乐、舞蹈等文化节目。
二、部门收支概况
(一)收入预算
1、财政拨款数:191.56万元。
2、其他收入:67.72万元。
本年收入合计:259.28万元。
(二)支出预算
1、基本支出。
其中基本工资59.85万元,绩效工资135.42万元,养老保险46.98万元,医疗保险15.66万元,生育保险1.37万元。
2、项目支出。
3、合计:259.28万元。
(三)“三公”经费预算
1、公务用车运行费用:6万元。。
2、因公出国费用:0万元。
3、公务接待费:2.5万元
三、财政拨款支出预算(含纳入预算管理非税收入)
(一)基本支出
其中工资福利支出242.25万元,医疗保障支出17.03万元,合计242.25万元。
| 表1: | |||
| 2015年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称:湖南省昆剧团五岭歌舞团 | 单位:万元 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、财政拨款 | 191.56 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 二、公共安全支出 | ||
| 三、财政专户管理的非税收入 | 三、教育支出支出 | ||
| 四、其他收入 | 67.72 | 四、科学技术支出 | |
| 五、文化体育与传媒支出 | 242.25 | ||
| 六、社会保障和就业支出 | 17.03 | ||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 259.28 | 本年支出合计 | 259.28 |
| 上年结转收入 | 结转下年支出 | ||
| 收 入 总 计 | 259.28 | 支 出 总 计 | 259.28 |
| 表2: | ||||
| 2015年部门财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位名称: | 湖南省昆剧团五岭歌舞团 | 单位:万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 259.28 | 259.28 | ||
| ×××单位 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 242.25 | 242.25 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 242.25 | 242.25 | |
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 210 | 医疗卫生支出 | 17.03 | 17.03 | |
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 204 | 公共安全 | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||
| 表3: | |||||
| 2015年部门“三公”经费预算公开表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 单位名称 | “三公”经费预算数(公共财政拨款) | ||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 湖南省昆剧团 五岭歌舞团 |
8.5 | 2.5 | 0 | 6 | 0 |
| 注: | |||||
| 1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | |||||
| 2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 | |||||
| 表4: | ||
| 2015年部门基本支出预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 259.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 259.28 |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
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