郴州市计生干部培训中心2015年部门预算说明
一、部门职能职责:组织实施全市人口计生系统干部教育计划和调训工作;指导基层人口计生部门开展干部教育培训工作。
二、部门收支概况
(一)收入预算。2015年年初预算数35.49 万元,其中,财政经费拨款 35.49万元,纳入预算管理的非税收入拨款 0万元,财政专户管理的非税收入0万元、上年结转0万元。
(二)支出预算。2015年年初预算数 35.49 万元,主要包括:
1、基本支出 35.49万元,其中:工资福利支出29.85万元、个人和家庭补助支出2.64万元、一般商品和服务支出3.0万元。
2、项目支出 0 万元。
(三)“三公”经费预算。2015年年初预算数3.6万元,其中,公务接待费用 3.6 万元,因公出国费用 0 万元,公务用车运行费用 0万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算及专户管理的非税收入)
2015年财政拨款收入 35.49 万元,具体安排情况如下:
基本支出:2015年年初预算数为 35.49 万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、离退休费、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、招待费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
表1: |
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2015年部门收支预算总表 |
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单位名称:郴州市计生干部培训中心 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款 |
35.49 |
一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的非税收入 |
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二、公共安全支出 |
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三、财政专户管理的非税收入 |
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三、教育支出支出 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术支出 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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六、社会保障和就业支出 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
35.49 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、其他支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
35.49 |
上年结转收入 |
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结转下年支出 |
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收 入 总 计 |
35.49 |
支 出 总 计 |
35.49 |
表2: |
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2015年部门财政拨款支出预算表 |
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单位名称:郴州市计生干部培训中心 |
单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
35.49 |
35.49 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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21007 |
人口与计划生育事务 |
35.49 |
35.49 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
表3: |
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2015年部门“三公”经费预算公开表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
“三公”经费预算数(公共财政拨款) |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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郴州市计生干部培训中心 |
3.6 |
3.6 |
0 |
0 |
0 |
注: |
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1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
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2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 |
表4: |
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2015年部门基本支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
35.49 |
301 |
工资福利支出 |
29.85 |
302 |
商品和服务支出 |
3.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.64 |