郴州市计划生育技术指导站2015年部门预算说明
一、部门职能职责:负责对全市计划生育技术服务网络建设及技术服务进行技术指导、培训;组织新技术、新产品的推广应用;承担全市病残儿医学鉴定和节育手术并发症服务;围绕“生育、节育、不育”做好计生生殖保健、优生优育的宣传和技术服务工作。
二、部门收支概况
(一)收入预算:2015年年初预算数52.37 万元,其中,财政经费拨款52.37 万元,纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元,财政专户管理的非税收入 0 万元、上年结转 2.26 万元。
(二)支出预算。2015年年初预算数52.37 万元,主要包括:
1、基本支出52.37 万元,其中:工资福利支出 41.09 万元、商品和服务支出7.65万元、对个人和家庭的补助3.63 万元。
2、项目支出 0 万元。
(三)“三公”经费预算。2015年年初预算数 3 万元,其中,公务接待费用 3 万元,因公出国费用 0 万元,公务用车运行费用 0 万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算及专户管理的非税收入)
2015年财政拨款收入 52.37 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2015年年初预算数为 52.37 万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、离退休费、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、招待费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2015年年初预算数为 0万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项支出、专项业务费、基本建设支出等。
表1: |
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2015年部门收支预算总表 |
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单位名称:郴州市计划生育宣传技术指导站 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款 |
52.37 |
一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的非税收入 |
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二、公共安全支出 |
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三、财政专户管理的非税收入 |
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三、教育支出支出 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术支出 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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六、社会保障和就业支出 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
52.37 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、其他支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
52.37 |
上年结转收入 |
2.26 |
结转下年支出 |
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收 入 总 计 |
52.37 |
支 出 总 计 |
52.37 |
表2: |
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2015年部门财政拨款支出预算表 |
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单位名称:郴州市计划生育宣传技术指导站 |
单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
52.37 |
52.37 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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21007 |
人口与计划生育事务 |
52.37 |
52.37 |
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2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
表3: |
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2015年部门“三公”经费预算公开表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
“三公”经费预算数(公共财政拨款) |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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郴州市计划生育宣传技术指导站 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
注: |
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1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
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2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 |
表4: |
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2015年部门基本支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
52.37 |
301 |
工资福利支出 |
41.09 |
302 |
商品和服务支出 |
7.65 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.63 |
表5: |
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2015年政府基金收支预算表 |
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单位名称(公章):郴州市计划生育技术指导站 |
单位:万元 |
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收入计划 |
支出计划 |
结余 |
备注 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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无 |
无 |
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主管部门意见(盖公章) |
市非税收入管理局 |
市财政局对口业务 |
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该表一式四份,市非税局、对口业务科室、预算科和预算单位各留一份。 |