郴州市流动人口计划生育管理站
2015年部门预算说明
一、单位职能职责:宣传、贯彻执行有关流动人口计划生育管理的政策、法规和规章;组织、指导、协调全市流动人口计划生育管理工作;协同有关部门做好流动人口计划生育发证、验证,督促流出人口办理婚育证明;受市人口计生委委托查处有关违反人口计生法律法规和政策的案件;指导、协调、督促各县市区和有关职能部门对流动人口计划生育实行综合治理;负责全市流动人口计划生育信息化管理和信息交换平台工作;收集、整理、分析、汇总、汇报相关资料,发布有关信息,为有关决策提供依据。
二、部门收支概况
(一)收入预算43.15万元:其中公共财政拨款收入43.15万元。
(二)支出预算:共支出43.15万元。其中基本支出43.15万元。
(三)“三公”经费预算7.28万元:其中公务接待4万元,公务用车运行费3.28万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算管理非税收入)43.15万元:其中基本支出 43.15万元。
表1: |
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2015年部门收支预算总表 |
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单位名称:郴州市流动人口计划生育管理站 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款 |
43.15 |
一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的非税收入 |
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二、公共安全支出 |
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三、财政专户管理的非税收入 |
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三、教育支出支出 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术支出 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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六、社会保障和就业支出 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
49.32 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、其他支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
49.32 |
上年结转收入 |
6.17 |
结转下年支出 |
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收 入 总 计 |
49.32 |
支 出 总 计 |
49.32 |
表2: |
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2015年部门财政拨款支出预算表 |
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单位名称:郴州市流动人口计划生育管理站 |
单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
49.32 |
49.32 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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21007 |
人口与计划生育事务 |
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2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
49.32 |
49.32 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
表3: |
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2015年政府性基金收支预算表 |
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单位名称(公章):郴州市流动人口计划生育管理站 |
单位:万元 |
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收入计划 |
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支出计划 |
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结余 |
备注 |
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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无 |
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无 |
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主管部门意见(盖公章) |
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市非税收入管理局意见(盖公章) |
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市财政局对口业务 |
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该表一式四份,市非税局、对口业务科室、预算科和预算单位各留一份。 |
表4: |
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2015年部门“三公”经费预算公开表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
“三公”经费预算数(公共财政拨款) |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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郴州市流动人口计划生育管理站 |
7.296 |
4 |
0 |
3.296 |
0 |
注: |
|||||
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
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2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 |
表5: |
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2015年部门基本支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
43.15 |
301 |
工资福利支出 |
29.03 |
302 |
商品和服务支出 |
7.45 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.67 |