郴州市计划生育协会办公室
2015年部门预算说明
一、部门职能职责:本部门(单位)主要职责是(按“三定”方案简要叙述):配合人口计划生育行政管理部门贯彻落实党和国家计划生育法律法规、政策以及人口和计划生育工作计划;依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益,促进男女平等;发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构以及在促进优生优育优教中起带头作用;协调社会力量,为育龄群众提供生育、生产、生活等方面的服务,积极发展人口福利事业,帮助群众解决实行计划生育方面的实际困难和后顾之忧;履行民主参与和民主监督的职能,反映群众的意愿和要求,主动参与计划生育关于奖励扶助和推进村(居)民计划生育自治;组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用;对内交流经验,对外开展国际交流与合作;承办市委、市政府和上级组织交办的其它工作。
二、部门收支概况
2015年部门预算收入包括公共预算和上年度结余;支出预算包括单位基本运行经费和计生协会项目经费。
(一)收入预算。2015年年初预算数151.75万元,其中:2015年公共财政拨款151.75万元,上年结转0万元。
(二)支出预算。2015年年初预算数151.75万元,主要包括:
1. 基本支出33.75万元,其中:一般公共服务33.75万元。
2. 项目支出118万元。
三、公共财政拨款支出预算
2015年公共财政拨款收入151.75万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2014年年初预算数为33.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2015年年初预算数为118万元,是指单位为完成工作而发生的支出,包括:群众自治、组织建设、宣传倡导、生育关怀。
(三)三公支出:2015年三公预算根据市财政局按照本单位2015年“三公”经费预算25万元,其中公务接待费8万元、公车运行费17万元、因公出国费用0元。
四、部门预算调整情况
根据市委、市政府相关要求,市财政局按照本单位2015年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款(含纳入预算管理的非税收入)中压减部门预算经费8.1553万元。
表1: |
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2015年部门收支预算总表 |
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单位名称:郴州市计划生育协会办公室 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款 |
151.75 |
一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的非税收入 |
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二、公共安全支出 |
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三、财政专户管理的非税收入 |
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三、教育支出支出 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术支出 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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六、社会保障和就业支出 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
149.55 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
2.2 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、其他支出 |
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本年收入合计 |
151.75 |
本年支出合计 |
151.75 |
上年结转收入 |
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结转下年支出 |
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收 入 总 计 |
151.75 |
支 出 总 计 |
151.75 |
表2: |
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2015年部门财政拨款支出预算表 |
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单位名称:郴州市计划生育协会办公室 |
单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
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×××单位 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
149.55 |
31.55 |
118 |
21007 |
计划生育事务 |
147.95 |
29.95 |
118 |
21005 |
医疗保障 |
1.6 |
1.6 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.2 |
2.2 |
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22102 |
住房改革支出 |
2.2 |
2.2 |
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合计 |
151.75 |
33.75 |
118 |
…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
表3: |
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2015年部门“三公”经费预算公开表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
“三公”经费预算数(公共财政拨款) |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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郴州市计划生育协会办公室 |
25 |
8 |
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17 |
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注: |
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1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
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2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 |
表4: |
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2015年部门基本支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
33.75 |
301 |
工资福利支出 |
20.15 |
302 |
商品和服务支出 |
11.40 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.20 |