郴州市计划生育技术指导站2014年部门决算说明
一、部门职能职责:负责对全市计划生育技术服务网络建设及技术服务进行技术指导、培训;组织新技术、新产品的推广应用;承担全市病残儿医学鉴定和节育手术并发症服务;围绕“生育、节育、不育”做好计生生殖保健、优生优育的宣传和技术服务工作。
二、部门收支概况
(一)收入决算。2014年总收入91.94万元,其中,财政经费拨款 91.94万元,纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元,财政专户管理的非税收入 0 万元、上年结转 2.26 万元。
(二)支出决算。2014年总支出89.68万元,结转下年支出2.26万元。本年支出主要包括:
1、基本支出 46.55万元,其中:工资福利支出35.75万元、商品和服务支出7.60万元、对个人和家庭补助支出 3.2万元。
2、项目支出 0万元。
(三)“三公”经费决算。2014年“三公”经费决算支出 1万元,其中,公务接待费用 1 万元,因公出国费用 0 万元,公务用车运行费用 0 万元。
三、财政拨款支出决算(含纳入预算及专户管理的非税收入)
2014年财政拨款支出 91.94 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2014年支出 89.68 万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、离退休费、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、招待费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2014年支出 0 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项支出、专项业务费、基本建设支出等。
表1: |
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2014年部门收支决算总表 |
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单位名称:郴州市计划生育宣传技术指导站 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年决算 |
项 目 |
本年决算 |
一、财政拨款收入 |
91.94 |
一、一般公共服务支出 |
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其中:政府性基金 |
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二、公共安全支出 |
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二、上级补助收入 |
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三、教育支出支出 |
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三、事业收入 |
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四、科学技术支出 |
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四、经营收入 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、社会保障和就业支出 |
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六、其他收入 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
89.68 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、其他支出 |
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本年收入合计 |
91.94 |
本年支出合计 |
89.68 |
上年结转收入 |
0 |
结转下年支出 |
2.26 |
收 入 总 计 |
91.94 |
支 出 总 计 |
91.94 |
表2: |
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2014年部门公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
单位名称:郴州市计划生育宣传技术指导站 |
单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
89.68 |
89.68 |
0 |
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郴州市计划生育宣传技术指导站 |
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201 |
一般公共服务 |
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20101 |
人大事务 |
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20102 |
政协事务 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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203 |
国防 |
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…… |
…… |
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|
…… |
…… |
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204 |
公共安全 |
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209 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.68 |
89.68 |
0 |
…… |
…… |
|
|
|
…… |
…… |
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注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
表3: |
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2014年部门“三公”经费决算公开表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
“三公”经费决算数(公共财政拨款) |
其中公务接待 |
现有公务车 |
因公出国 |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国费 |
批次 |
人数 |
组团数 |
人数 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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郴州市计划生育技术指导站 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
18 |
136 |
0 |
0 |
0 |
表4: |
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2014年部门基本支出决算表 |
||
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
合计 |
46.55 |
301 |
工资福利支出 |
35.75 |
302 |
商品和服务支出 |
7.60 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.20 |
|
其他资本性支出 |
0 |
表5: |
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2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位:郴州市计划生育技术指导站 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
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|
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
基本支出 |
|
|
项目支出 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
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小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
|
|
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
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小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
|
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小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
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合计 |
无 |
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无 |
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