| 表1: | |||
| 2014年部门收支决算总表 | |||
| 单位名称:郴州市乡镇企业局 | 单位:万元 | ||
| 项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
| 一、财政拨款收入 | 246.81 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中:政府性基金 | 二、公共安全支出 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、教育支出支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
| 六、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | 258.01 | ||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 246.81 | 本年支出合计 | 258.01 |
| 上年结转收入 | 11.2 | 结转下年支出 | |
| 收 入 总 计 | 258.01 | 支 出 总 计 | 258.01 |
| 表2: | ||||
| 2014年部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位名称: | 郴州市乡镇企业局 | 单位:万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 258.01 | 201.31 | 56.7 | |
| 2130104 | 郴州市乡镇企业局 | 258.01 | 201.31 | 56.7 |
| 2130104 | 农林水支出 | 258.01 | 201.31 | 56.7 |
| 201 | 一般公共服务 | |||
| 20101 | 人大事务 | |||
| 20102 | 政协事务 | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 203 | 国防 | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 204 | 公共安全 | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||
| 表3: | |||||
| 2014年部门“三公”经费决算公开表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 单位名称 | “三公”经费决算数(公共财政拨款) | ||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 郴州市乡镇企业局 | 15.58 | 6.33 | 0 | 9.25 | 0 |
| 注: | |||||
| 1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | |||||
| 2、各部门2014年“三公”经费决算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 | |||||
| 表4: | ||
| 2014年部门基本支出决算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 合计 | 201.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | 59.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.10 |
| 表5: | ||||||||||||
| 2014年部门“三公”经费决算公开表 | ||||||||||||
| 单位名称 | “三公”经费预算数(公共财政拨款) | 增减说明 | ||||||||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | |||||||||
| 接待批次(次) | 接待人数(人) | 公务接待费(万元) | 公务用车购置数(辆) | 公务用车购置费(万元) | 公务用车保有量(辆) | 公务用车运行费(万元) | 团组数(次) | 人数(人) | 出国费用 (万元) | |||
| 郴州市乡镇企业局 | 15.58 | 150 | 1350 | 6.33 | 1 | 0 | 1 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 根据市财政要求,压缩开支,节约经费,故减少了三公经费的开支 |
郴州市乡镇企业局2014年部门决算说明
一、单位基本概况和职能职责
郴州市乡镇企业局是全额拨款的事业单位。内设3个职能科室,直属事业单位1个(自收自支单位),核定编制数15名,其中行政编制0名,参照公务员管理事业编制9名,工勤编制1人,事业编制5名。该单位部门预算实有人员28人,其中在职 8人,离休人员1人,退休人员19人。本单位主要职责是:农业产业化管理、休闲农业管理、庄园经济工作、农产品物流管理、乡镇企业(含工业企业)统计。
二、部门收支决算概况
(一)收入决算
2014年财政拨款收入246.81万元,上年结余11.2万元。
(二)支出决算
2014年支出决算258.01万元,其中项目支出56.70万元。
(三)“三公”经费决算:
“三公”经费决算15.58万元,其中公务接待费6.33万元,公务用车运行费9.25万元。
三、财政拨款支出决算(含纳入预算管理非税收入)
2014公共预算财政拨款收入258.01万元(其中上年结转11.20万元);2014年支出决算258.01万元(其中项目支出56.70万元)。
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