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郴州市畜牧兽医水产局2015年部门预算说明 一、单位职能职责 郴州市畜牧兽医水产局为正处级单位,主管全市养殖业工作。局机关设9个职能科室,定全额拨款事业编制37名。直属全额拨款事业单位3个,编制16名,主要职责是负责组织实施《畜牧法》、《渔业法》、《动物防疫法》、《农产品质量安全法》等法律法规,研究制定全市养殖业发展战略和规划等多项职能。担负全市饲料兽药监管、动物卫生监督、兽医行政、渔政管理等行业执法,重大动物疫病防控,畜禽水产品质量安全,养殖业生产指导及服务等主要工作。 二、部门收支概况 (一)收入预算 本年度收入预算数为1072.12万元,其中财政拨款1044.62万元,纳入预算管理的非税收入27.5万元。 (二)支出预算 本年度支出预算数1366.12万元。 1、基本支出预算数544.62万元。其中工资福利支出261.35万元,对个人和家庭的补助191.27万元,一般商品和服务支出92万元。 2、项目支出预算数821.5万元。其中本年预算数500万元,非税收入安排项目支出27.5万元,上年结转安排项目支出294万元。 (三)“三公”经费预算 本年度“三公”经费预算105.7万元,其中公务接待费22.4万元,公款出国(境)费用0元,因单位专用车辆到期报废及业务需要,预算购置一台动物防疫采样车,公车购置费50万元与公车运行费33.3万元。 2015年部门收支预算总表 |
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| 单位名称:郴州市畜牧兽医水产局 | 单位:万元 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、财政拨款 | 1044.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 27.5 | 二、公共安全支出 | |
| 三、财政专户管理的非税收入 | 0 | 三、教育支出支出 | |
| 四、其他收入 | 0 | 四、科学技术支出 | |
| 五、文化体育与传媒支出 | |||
| 六、社会保障和就业支出 | 61.05 | ||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 18.72 | ||
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | 1258.27 | ||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 28.08 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1072.12 | 本年支出合计 | 1366.12 |
| 上年结转收入 | 294 | 结转下年支出 | |
| 收 入 总 计 | 1366.12 | 支 出 总 计 | 1366.12 |
| 2015年部门财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位名称: | 郴州市畜牧兽医水产局 | 单位:万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1366.12 | 544.62 | 821.5 | |
| 郴州市畜牧兽医水产局 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.05 | 61.05 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.05 | 61.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.05 | 61.05 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.72 | 18.72 | |
| 21005 | 医疗保障 | 18.72 | 18.72 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | |
| 213 | 农林水支出 | 1258.27 | 436.77 | 821.5 |
| 21301 | 农业 | 1258.27 | 436.77 | 821.5 |
| 2130101 | 行政运行 | 436.77 | 436.77 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 821.5 | 821.5 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.08 | 28.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.08 | 28.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.08 | 28.08 | |
| 注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||
| 2015年部门“三公”经费预算公开表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 单位名称 | “三公”经费预算数(公共财政拨款) | ||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 郴州市畜牧兽医水产局 | 105.7 | 22.4 | 50 | 33.3 | 0 |
| 注: | |||||
| 1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | |||||
| 2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 | |||||
| 表4: | ||
| 2015年部门基本支出预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 261.35 |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 191.27 |