表1: | |||
2014年部门收支决算总表 | |||
单位名称:市农业局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
一、财政拨款收入 | 1710.39 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 二、公共安全支出 | ||
二、上级补助收入 | 113.99 | 三、教育支出支出 | |
三、事业收入 | 62.87 | 四、科学技术支出 | |
四、经营收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
六、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | 1921.41 | ||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1887.25 | 本年支出合计 | 1921.41 |
上年结转收入 | 531.32 | 结转下年支出 | 497.16 |
收 入 总 计 | 2418.57 | 支 出 总 计 | 2418.57 |
表2: | ||||
2014年部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称:市农业局 | 单位:万元 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
市农业局 | ||||
201 | 一般公共服务 | |||
20101 | 人大事务 | |||
20102 | 政协事务 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
203 | 国防 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
213 | 农林水支出 | 1744.56 | 1088 | 656.56 |
21301 | 农业 | 1744.56 | 1088 | 656.56 |
2130101 | 行政运行 | 1088 | 1088 | |
2130199 | 其他农业支出 | 656.56 | 656.56 | |
注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
表3: | |||||
2014年部门“三公”经费决算公开表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费决算数(公共财政拨款) | ||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
市农业局 | 64.2 | 19.38 | 0 | 44.82 | 0 |
注: | |||||
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | |||||
2、各部门2014年“三公”经费决算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。 |
表4: | ||
2014年部门基本支出决算表 | ||
单位名称:市农业局 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 1,088.00 | |
301 | 工资福利支出 | 523.19 |
302 | 商品和服务支出 | 138.37 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 413.99 |
附件1:
_市农业局 _2014年部门决算说明
一、单位职能职责
市农业局是郴州市人民政府主管全市农业和农村经济发展工作的组成部门,内设11个科室:
(一)办公室
组织拟订全市农业年度工作计划;综合协调机关政务工作;负责文秘、文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、接待、督查督办、新闻宣传、政务公开、应急综合管理、社会治安综合治理、计划生育等工作;统筹管理局系统和农业行业安全生产;负责农业系统信息化建设;承担农业统计有关工作。
(二)计划财务科
研究提出农业中长期发展规划、项目规划并监督实施;提出扶持农业农村发展的财政、信贷、保险等有关政策建议;编报部门预算并组织执行;承担提出农业固定资产投资规模和扶持农业发展的项目建议,编报项目资金方案并监督实施;承担局机关财务资产管理工作;指导并监督局系统财务、国有资产、政府采购管理和内部审计工作。
(三)行政审批科(政策法规科)
根据授权,统一受理并组织办理市农业局有关行政许可、行政事业性收费等事项;提出农业产业保护和发展的政策建议;组织开展农业农村经济重大问题调研;组织农业法律法规与规章的实施,推进农业系统依法行政;组织实施农业行政执法体系建设和农业普法工作;承担农业行政复议、行政应诉和农业生产经营者的法律指导服务工作;承担本局规范性文件、重大行政决策的合法性审核及管理工作,负责本局起草的市政府规范性文件管理有关工作。
(四)粮油作物科
拟订粮油作物发展的政策、规划、计划并组织实施;指导粮油作物种植结构和布局调整、标准化生产和优质、高产、高效创建工作;指导粮油作物新品种引进推广、产业化、产品加工工作;参与主导品种的筛选;会同相关部门加强产品质量安全监督管理;组织协调粮食作物项目的实施和管理。
(五)经济作物科(市绿色食品办公室)
拟订经济作物发展的政策、规划、计划并组织实施;指导经济作物种植结构和布局调整、标准化生产和优质、高产、高效技术工作;指导经济作物新品种引进推广、产业化和产品加工工作;参与主导品种的筛选;协同相关部门加强产品质量安全管理;组织协调经济作物项目的实施和管理;组织实施无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和农产品地理标志管理相关工作。
(六)蔬菜科
承担市政府蔬菜工作领导小组办公室的日常工作,拟订全市蔬菜产业发展政策、措施和发展规划;组织实施蔬菜管理法规、规章、蔬菜产销标准;组织城镇蔬菜生产、科研、流通和农村蔬菜产业发展工作;组织蔬菜基地建设和蔬菜新技术、新品种的推广,参与拟定蔬菜批发市场和菜市商场建设规划;组织指导蔬菜产前、产中、产后服务;组织协调蔬菜产业项目实施和管理;组织实施蔬菜质量监督管理;管理新菜地开发建设基金,配合有关部门审核征用专业菜地;指导食用菌产业发展工作。
(七)植保植检科(农药管理科)
负责全市农作物病、虫、草、鼠害等灾情的监测、预报和综合防治;依法承担农业植物病、虫、草、鼠害的检疫和农业有害生物疫情监测工作;组织植保新技术、新农药和新器械的引进、试验、示范和推广;承担全市农药监督管理的有关工作。
(八)种子管理科
负责全市农作物种子生产、经营、品种、质量的监督管理;指导全市农作物救灾备荒种子储备管理工作;负责种子市场监管,组织开展农作物种子质量监督和种子质量纠纷的田间技术鉴定工作;指导建立新品种展示基地和全市新品种的试验示范工作;拟订全市种子产业发展规划,管理种子工程项目。
(九)土肥和农业环境保护科(市基本农田保护办公室、市农业野生植物管理办公室、市外来物种管理办公室)
拟订全市土壤肥料和农业环保工作规划并组织实施;负责全市基本农田保护管理和肥料监督管理,参与有关执法;指导、监督全市耕地质量保护管理工作;开展农业土地资源调查和开发利用、基本农田保护、中低产田改良、农业资源区划、生态农业和农业可持续发展、耕地保养、农用肥料有关管理和施肥技术指导等工作;负责农业野生植物的监督管理,组织开展农业野生植物资源调查、农业环境污染事故调查处理、农村废弃物无害化处理与资源化利用等工作;负责全市外来生物管理和综合防治的组织协调工作;组织、指导全市乡村清洁工程建设、农产品产地安全监督管理和无公害农产品生产开发管理等工作。
(十)农产品质量安全监管和市场信息科
负责农产品质量安全监督管理工作;拟订农产品质量安全规划并组织实施;组织制定农业生产技术操作规范,指导农产品生产企业和农民专业合作经济组织执行农产品质量安全标准;组织、指导农业检验检测体系建设;提出大宗农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议;拟订农业和农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划并组织实施;指导农产品产后商品化处理;组织指导果蔬茶等农产品产后冷藏保鲜和仓储设施建设;组织开展农业信息服务,发布农业和农村经济信息,承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作。
(十一)政工科
负责局机关和直属单位的组织、机构编制、人力资源和社会保障、离退休人员管理和职工思想政治工作;协同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和职业资格管理;参与组织实施农村实用人才培训工程;统筹组织、指导、协调局系统干部队伍建设和精神文明建设,并按规定协助有关部门做好有关工作。
局机关党组织按章程设置,负责局机关及其直属单位的党群工作。
纪检(监察)机构按有关规定设置。
二、部门收支概况
(一)收入决算
2014年收入决算数1887.25万元(含政府性基金预算财政拨款,下同)。
(二)支出决算
2014年支出决算数1921.41万元,其中基本支出决算数1264.85万元,项目支出决算数656.56万元。
(三)“三公”经费决算
2014年 “三公”经费决算数合计64.20万元。其中,公务接待费19.38万元,公务用车运行费44.82万元,因公出国费0.00万元。
1.因公出国(境)团组情况:2014年,使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年,使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。
3.公务接待情况:2014年,使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待264批次, 3,168人次,共19.38万元;外事接待0批次,0人次,0万元。
三、公共预算财政拨款支出决算(含纳入预算管理非税收入)
2014年,公共预算财政拨款本年收入1710.39万元,本年支出1744.56万元,其中基本支出决算数1088.00万元,项目支出决算数656.56万元。