目 录
一、部门基本概况
1.职能职责。
2.机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1.2020年部门收支总体情况
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.绩效目标设置情况
4.国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
(一).职能职责。
作为市人民政府工作部门,我局的主要职责为:
1. 贯彻落实党的教育方针以及国家、省有关教育工作的政策和法律、法规、规章,拟定地方性管理办法并监督执行;拟订全市教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。
4.指导以就业为导向的职业教育发展与改革,组织执行教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
5.统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作,组织执行有关办学标准、教学基本文件和评估标准。
6.统筹管理本部门教育经费;参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款;指导、管理全市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。
7.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
8.指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
9.主管全市教师工作。统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设,组织实施教师资格标准、教育表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质与工作绩效考核等工作;会同有关部门组织实施各级各类学校编制标准和教师职务评聘工作。
10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍工作,参与拟订毕业生就业政策,指导开展大学生就业创业工作。
11.指导全市教育教学研究、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学等工作。
12.负责组织、指导全市教育督导工作,承担郴州市人民政府教育督导委员会办公室的具体工作。
13.统筹管理全市语言文字工作。制定全市语言文字规划并组织实施;指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
14.市委教育工作领导小组秘书组接受市委教育工作领导小组的直接领导,承担市委教育工作领导小组日常工作,组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案,协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。
15.负责组织、指导全市教育行业安全稳定工作,加强本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理。
16.按照有关规定承担本系统党的基层组织建设、廉政建设、精神文明建设和党对群团组织领导的有关工作。
17.承办市人民政府交办的其他事项。
(二).机构设置。
市教育局内设机构 12 个:市委教育工作领导小组秘书组秘书科、办公室(行政审批科、政策法规科)、学校安全管理科、计划财务科、教师工作与师范教育科(市语言文字工作委员会办公室)、基础教育科、职业教育与成人教育科(高等教育管理办公室)、学生资助科(学生科、毕业生就业办公室)、民办教育科、体育卫生艺术教育科、教育督导室、人事科。另设党委办、团工委(党群机构)。纳入预算编制的下属二级机构和直属学校20个单位。
二、部门预算单位构成
郴州市教育局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市教育局部门本级。
三、2020年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1.2020年部门收支总体情况
(1)收入预算。2020年年初预算数1502.34万元,其中,经费拨款1154.39万元,纳入预算管理的非税收入31.95万元,财政专户管理的非税收入316万元。收入较去年增加45.24万元,主要原因是经费拨款增加51.19万元、非税收入减少5.95万元。
(2)支出预算。2020年年初预算数1502.34万元,其中,教育支出1315.44万元,社会保障和就业支出79.72万元,医疗卫生与计划生育支出72.96万元,住房保障支出34.22万元。支出较去年增加45.24万元,主要原因是基本支出增加51.19万元,项目支出减少5.95万元。
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1186.34万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出。2020年年初预算数为754.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出599.15万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出35.46万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出119.78万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出。2020年年初预算数为747.95万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
本部门没有重点项目资金。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费602.63万元,主要用于教育、教学专项事务督导检查;教育综合改革(含各类教育考试组考、巡考);校车安全及学校维稳安全保障;教育管理、教育服务、教育扶贫及机关建设;学校建设及教育民生工程管理;体卫艺活动、学科赛事以及职称评审等工作;教育工会及离退休教职工经费;教师招聘和人才引进;教师资格考试面试与注册。
b、运行维护经费143.32万元,主要用于弥补教育、教学专项事务督导检查;教育综合改革(含各类教育考试组考、巡考);校车安全及学校维稳安全保障;教育管理、教育服务、教育扶贫及机关建设;学校建设及教育民生工程管理;体卫艺活动、学科赛事以及职称评审等工作;教育工会及离退休教职工经费;教师招聘和人才引进;教师资格考试面试与注册等各项经费不足。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数43.40万元,其中:因公出国(境)费4万元,公务用车购置及运行费20.60万元(其中:购置费0万元、运行费20.60万元),公务接待费18.80万元。郴州市教育局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少了22.20万元,减少了34%,主要原因是其中公务用车购置同比去年减少18.00万元,公务用车运行费同比去年减少0.1万元;因公出国(境)费同比去年减少4万元;公务接待费同比去年减少0.10万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数400.41万元,其中:商品和服务支出400.41万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少44.49万元,主要原因按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严控“一般公共预算一般性支出”经费。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市教育局本级2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年郴州市教育局部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款119.78万元,比2019年预算增加了9.70万元,增长9%。
2.政府采购情况
2020年政府采购预算(含政府购买服务)300万元,其中:政府采购服务预算300万元。
3.绩效目标设置情况
(1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1502.34万元,其中:基本支出754.39万元、项目支出747.95万元。
(2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额747.95万元。
(3)重点项目绩效目标情况。
郴州市教育局本级无重点项目绩效目标情况。
4.国有资产占用使用情况
(1)车辆占用使用情况。郴州市教育局本级部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
(2)大型设备占用使用情况。郴州市教育局本级部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(3)房屋占用使用情况。郴州市教育局本级部门共的办公用房3291.80平方米,业务用房0平方米,其他用房3008.20平方米。
(4)其他固定资产占用使用情况。其他固定资产381.13万元,主要用于办公专用设备、通用设备、家具等固定资产。
九、名词解释
1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。