一、湖南省郴州市市本级2017年度部门决算汇总单位概况
郴州市价格认证中心从事辖区内刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定;价格行为和价格水平合理性认证、价格纠纷调解的各项工作。郴州市价格认证中心是郴州市发展和改革委员会的二级机构。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入184.62万元,较2016年增加12.28万元,增长7.13%其中:财政拨款收入163.06万元,较2016年减少9.28万元,降低5.38%;上级补助收入0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;事业收入0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;经营收入0万元,较2016年增加(减少)0,增长(降低)0%;附属单位上缴收入0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;其他收入21.56万元,较2016年增加21.56万元,增长100%。
2017年度支出合计145.63万元,其中:基本支出131.31 万元,占比90.17 %;项目支出14.32万元,占比9.83 %;上缴上级支出0万元,占比0 %;经营支出0万元,占比0 %;对附属单位补助支出0万元,占比0%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为97.91万元(不含上年结转结余),支出决算为145.63万元,完成年初预算的148.74%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资及五险一金的增加。
基本支出:2017年度财政拨款基本支出124.1万元,其中:人员经费84.31万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费39.79万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
项目支出:项目支出14.32万元,主要是我中心涉纪涉税案件价格认定工作开展的工作经费。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元,支出决算为4.55万元,完成预算的39.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为3.25万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的50 %;公务接待费支出决算为1.3 万元(公务接待20批,共计220人,完成预算的26 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:严格遵守中央八项规定控制三公经费支出;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.66万元,下降12.67 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元,降低11.2%;公务接待费支出决算减少0.26万元,降低20%。
4、年度机关运行经费决算情况。我中心是公益一类事业单位,不存在机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度,采购支出总额1.57万元,其中:政府采购货物类支出1.57万元,政府采购工程类支出 0万元,政府采购服务支出0万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月,单位共有房屋0平方米,价值 0万元,车辆 1 台,其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产0万元。
(二)绩效管理工作开展情况。
按照年初预算的安排进行了部门整体绩效及项目绩效的评价。
(三)名词解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。