一、单位职能职责
负责全市非煤矿山(石墨矿除外)、烟花爆竹和危险化学物品的安全生产监督综合执法工作。
二、部门收支概况
(一)收入决算
2014年度收入总计212.88万元,其中财政拨款收入212.88万元。
(二)支出决算
本年支出合计136.77万元.
1、基本支出。基本支出92.77万元,其中:人员经费74.01万元、日常公用经费18.76万元。
2、项目支出。项目支出44.00万元,其中:一般公共服务44.00万元。
(三)“三公”经费决算
2014年无公务出国(境)费;无公车购置开支,公务用车运行及维护费支出6.47万元,;公务接待费支出0.23万元;
三、财政拨款支出决算
本年支出合计136.77万元,其中:基本支出92.77万元,占67.83%;项目支出44.00万元,占32.17%。
(一)基本支出
基本支出92.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于局机关职工基本工资、津贴补贴等人员经费、外聘人员经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费;退休人员工资、社会保障和就业、住房公积金、医疗卫生等支出。
(二)项目支出
项目支出44.00万元:是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出.
表1: |
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2014年部门收支决算总表 |
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单位名称:郴州市安全生产监督执法支队 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年决算 |
项 目 |
本年决算 |
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一、财政拨款收入 |
212.88 |
一、一般公共服务支出 |
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其中:政府性基金 |
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二、公共安全支出 |
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二、上级补助收入 |
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三、教育支出支出 |
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三、事业收入 |
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四、科学技术支出 |
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四、经营收入 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、社会保障和就业支出 |
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六、其他收入 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探信息等支出 |
136.77 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、其他支出 |
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本年收入合计 |
212.88 |
本年支出合计 |
136.77 |
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上年结转收入 |
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结转下年支出 |
76.11 |
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收 入 总 计 |
212.88 |
支 出 总 计 |
212.88 |
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表2: |
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2014年部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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单位名称:郴州市安全生产监督执法支队 |
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单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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×××单位 |
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201 |
一般公共服务 |
136.77 |
92.77 |
44.00 |
20101 |
人大事务 |
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20102 |
政协事务 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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203 |
国防 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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204 |
公共安全 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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附表3:
2014年部门“三公”经费决算公开表
单位:万元
单位名称 |
“三公”经费决算数(公共财政拨款) |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车运行及维护费 |
因公出国费 |
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郴州市安全生产监督执法支队 |
6.70 |
0.23 |
合计 |
公车购置 |
运行维护 |
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6.47 |
0 |
6.47 |
0 |
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增减说明:根据市委、市政府相关要求,本单位对公务用车运行及公务接待等费用开支采取了相应措施,进行了严格控制和管理,2014年全局公务用车保有量2辆,2014年公务用车运行维护费比2013年公务用车运行维护费减少7.74万元,较2013年下降54%.2014年公务接待费比2013年公务接待费减少8.28万元,较2013年下降97%,全年国内公务接待5批次,共10人次,公务接待费共0.23万元。
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表4: |
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2014年部门基本支出决算表公开表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
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合计 |
201.79 |
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301 |
工资福利支出 |
66.59 |
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302 |
商品和服务支出 |
61.03 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
74.17 |
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