目录
一、基本概况
1.职能职责。
2.机构设置。
二、预算单位构成
三、2020预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、2020年预算情况说明
1.2020年收支总体情况
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.绩效目标设置情况
4.国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、基本概况
1.职能职责。
(1)负责全市军粮供应。
(2)负责中心城区粮食应急保障工作。
(3)承担上级主管对军粮供应粮食质量的检查工作;
2.机构设置。
内设机构为2个:办公室、业务室
二、预算单位构成
纳入2020年预算编制范围的二级预算单位包括:
只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年预算编制范围的只有本级。
三、2020年预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、2020年预算情况说明
1.2020年收支总体情况
(1)收入预算。2020年年初预算数88.02万元,其中,经费拨款88.02万元。收入较去年增加2.04万元,主要原因是经费拨款增加2.04万元。
(2)支出预算。2020年年初预算数88.02万元,其中,社会保障和就业支出5.70万元,卫生健康支出5.72万元,住房保障支出3.05万元,粮油物资储备支出73.55万元。支出较去年增加2.04万元,主要原因是基本支出增加4.04万元、项目支出减少2万元。
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入88.02万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出。2020年年初预算数为63.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出52.92万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出1.33万元,包括离退休费等。
③商品和服务支出8.77万元,包括公务费、交通费、工会经费、福利费、离休人员经费等日常公用经费。
(2)项目支出。2020年年初预算数为25万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费25万元,主要用于军供粮食专项业务活动经费25万元。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数4.68万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.88万元(其中:购置费0万元、运行费2.88万元),公务接待费1.80万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少0.52万元,其中,公务用车运行维护费减少了0.32万元,公务接待费减少了0.2万元,变动主要原因是励行节约,支出减少。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数13.68万元,其中:商品和服务支出13.68万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少1.52万元,变动原因是商品和服务支出减少1.52万元。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市军粮供应站2020年本没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年郴州市军粮供应站本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.77万元,比2019年预算增加0.07万元,增长0.08%。
2.政府采购情况
2020年政府采购预算(含政府购买服务)0万元。
3.绩效目标设置情况
(1)整体支出绩效目标情况。2020年整体支出绩效目标金额88.02万元,其中:基本支出63.02万元、项目支出25万元。
(2)专项(项目)支出绩效目标情况。2020年专项(项目)支出绩效目标金额25万元。
4.国有资产占用使用情况
(1)车辆占用使用情况。郴州市军粮供应站共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(2)大型设备占用使用情况。本单位无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
(3)房屋占用使用情况。本单位的办公用房45.07平方米,业务用房45.07平方米。
(4)其他固定资产占用使用情况。其他资产均为维持正常办公所需。
九、名词解释
1.机关运行经费。是指各的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。