一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能:为开发区内的征地、拆迁、劳务中介、外商投资等提供综合服务;负责郴州开发区征地拆迁安置、协调处理用地的各种矛盾和关系等。
2、机构设置情况。机构编制管理部门核定本单位事业编制人数28人,截至2018年12月31日止职工人数24人,退休10人。
二、2018年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空)
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2018年度本年收入合计760.04万元,其中:财政拨款收入760.04万元;
2018年度支出合计743.06万元,其中:基本支出660.5万元;项目支出 82.56万元;
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2018年度财政拨款基本支出660.5万元,
其中:人员经费 632.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费28.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
②项目支出:82.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、加班费、劳务费、奖励金、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、年度“三公”经费决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 96.4万元。支出决
算为8.49万元,节约预算91.19% 。公务接待费支出为零。
4、年度政府采购支出决算情况。
无