一、单位职能职责
1、贯彻执行政府有关农村经济工作的方针、政策、法规,研究提出有关政策建议;
2、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案,指导全市供销合作社的改革与发展,并组织市供销社所属单位具体实施;
3、根据市人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作;
4、指导各级供销社开拓农村市场,推动全市供销合作社组织农民进市场,发展农业产业化经营,为农业、农村、农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;
5、围绕农业、农村、农民组织以农产品加工为主的社办工业体系建设,指导供销社系统的科技和推广工作,推进科教兴社;
6、指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益;
7、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值,制定和完善本系统安全保卫工作制度;
8、检查、指导本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作;
9、承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
二、部门收支概况
(一)收入预算
2014年部门预算总收入388.06万元,均为财政拨款。
(二)支出预算
2014年部门预算总支出388.06万元,主要包括社会保障和就业支出185.67万元,医疗卫生支出8.09万元,商业服务业等支出182.16万元,住房保障支出12.14万元。
三、财政拨款支出预算
2014年财政拨款预算数388.06万元,比2013年预算减少22.04万元,减少5.37 %,安排情况如下:
(一)基本支出
基本支出363.06万元,比2013年预算减少27.04万元,下降6.93 %,主要原因是:在职人员转退休3人,调走1人,死亡3人。其中:
1.工资福利支出111.23万元,其中:基本工资38.56万元,津贴补贴54.81万元,奖金7.78万元,社会保障缴费10.08万元。
2.商品服务支出54.02万元,其中:日常经费51.8万元,离退休公用2.22万元。
3.对个人和家庭补助支出197.81万元,其中:离退休费80.36万元,津贴补贴91.14万元,奖金14.17万元,住房公积金12.14万元。
(二)项目支出
项目支出25万元,比2013年预算增加5万元,增长25 %,主要原因是:增加化肥淡季储备工作经费5万元。其中:
1、新网工程工作经费20万元。
2、化肥淡季储备工作经费5万元。
(三)“三公”经费预算
“三公”经费预算在2013年实际列支的基数上压减20%,共安排预算40.1万元,其中:公务接待费15.30万元,公车运行费24.80万元,因公出国(境)费用暂不安排。
四、部门预算调整情况
根据市委、市政府相关要求,市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款中压减部门预算经费10.05万元。
2014 年部门收支预算总表 | |||
单位名称:郴州市供销社 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款 | 388.06 | 一、一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的非税收入 | 二、公共安全支出 | ||
三、财政专户管理的非税收入 | 三、教育支出支出 | ||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | ||
五、文化体育与传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | 185.67 | ||
七、医疗卫生支出 | 8.09 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | 182.16 | ||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 12.14 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 388.06 | 本年支出合计 | 388.06 |
上年结转收入 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 388.06 | 支 出 总 计 | 388.06 |
注:此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数,实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费10.05万元。 |
2014 年部门财政拨款支出预算表 | ||||
单位名称: | 郴州市供销社 | 单位:万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 388.06 | 363.06 | 25.00 | |
郴州市供销社 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 185.67 | 185.67 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 185.67 | 185.67 | |
210 | 医疗卫生支出 | 8.09 | 8.09 | |
21005 | 医疗保障 | 8.09 | 8.09 | |
216 | 商业服务业等支出 | 182.16 | 157.16 | 25.00 |
21602 | 商业流通服务 | 182.16 | 157.16 | 25.00 |
221 | 住房保障支出 | 12.14 | 12.14 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.14 | 12.14 | |
注: | ||||
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款; | ||||
2、此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数,实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费10.05万元。 |
2014 年部门“三公”经费预算公开表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | “三公”经费预算数 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行费 | 因公出国费 | |
郴州市供销社 | 40.1 | 15.30 | 24.80 | - |
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